目 录
第一部分:部门概况
一、主要职能
(一)根据自然人、法人或者其他组织的申请,办理《中华人民共和国公证法》第十一、十二条规定的公证事项
(二)提供与公证业务有关的法律服务
(三)通过办理公证,保护公共财产,保护公民、法人或其他组织身份上、财产上的权利和合法利益,维护经济流转秩序和各种民事活动的顺利进行,教育公民遵守法律,维护社会法制,预防各种经济和民事活动的纠纷,减少诉讼,促进社会稳定,促进我国与其他国家和地区的经济和文化交流,保障对外开放的顺利实施.
二、机构设置情况
钦州市编制办于2017年11月10日同意设立广西壮族自治区钦州市公证处,为市司法局管理的相当正科级财政差额拨款、公益二类事业单位,核定财政差额拨款事业编制5人,原有行政编制2人,其中科级领导职数2人(主任1人、副主任1人),
三、人员构成及编制现状
2022年广西壮族自治区钦州市公证处事业编制总数5人,现已录用4人,实际在编制人数4人,今年聘用人员10人.
第二部分:广西壮族自治区钦州市公证处2022年部门预算及“三公”经费预算报表(报表详见附件)
一、2022年部门预算报表
(一)部门收支总体情况表
(二)部门收入总体情况表
(三)部门支出总体情况表
(四)财政拨款收支总体情况表
(五)一般公共预算支出情况表
(六)一般公共预算基本支出情况表
(七)一般公共预算“三公”经费支出情况表
(八)政府性基金预算支出情况表
二、绩效目标申报表
(一)项目支出绩效目标申报表(详见附表)
第三部分:广西壮族自治区钦州市公证处2022年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2022年收支总体情况
(一)收入预算说明。
2022年收入总预算 115.87 万元,同比减少11.39万元,下降9.83 %。其中:
一般公共预算拨款 115.87 万元,同比减少11.39万元,下降9.83%。
2022年收入预算总体减少的主要原因:一是非税收入减少,使收入预算总体有所减少。
(二)支出预算说明。
2022年支出总预算 115.87 万元,其中:基本支出 47.67 万元,占支出总预算的41.14 %,同比减少2.79万元,下降5.85 %;项目支出 68.20 万元,占支出总预算的58.86 %,同比减少8.6 万元,下降12.61%。 支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。
1.按支出功能分类科目划分,共分为 4 类,其中:
(1)一般公共服务科目支出预算100.67 元,占支出总预算 86.88%,同比减少18.24万元,下降18.12%。
(2)社会保障和就业科目支出预算8.88万元,占支出总预算7.66%,同比增加4.37万元,增长96.90 %。
(3)卫生健康支出科目支出预算 1.88万元,占支出总预算1.62%,同比增加0.30万元,增长1.90 %。
(4)住房保障科目支出预算4.44 万元,占支出总预算 3.83 %,同比增加2.18万元,增长96.46 %。
……
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算。
基本支出预算 47.67 万元,占支出总预算的 41.14 %,同比减少2.79万元,下降5.85%。
工资福利支出预算45.57万元,占基本支出预算95.59 %,同比减少0.80万元,下降1.76%。
商品和服务支出预算2.09万元,占基本支出预算4.38 %,同比减少1.89万元,下降90.43%。
对个人和家庭的补助支出预算0 万元,占基本支出预算的 0%,同比增加(或减少) 0 万元,增长(或下降)0 %。
(2)项目支出预算。
项目支出预算 68.20万元,占支出总预算的 58.86 %,同比减少8.60 万元,下降12.61 %。
工资福利支出预算44.40 万元,占项目支出预算 65.10 %,同比增加2.40 万元,增长5.71 %。
商品和服务支出预算 22.80万元,占项目支出预算33.43 %,同比减少10万元,下降43.86%。
对个人和家庭的补助支出预算 0 万元,占项目支出预算的 0%,同比增加(或减少) 0 万元,增长(或下降)0 %。
资本性支出预算 1 万元,占项目支出预算 1.47 %,同比减少1万元,下降100 %。
……
二、2022年部门财政拨款支出预算情况
(一)一般公共预算财政拨款情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出预算115.87 万元,其中:基本支出预算 47.57万元,项目支出预算 68.20 万元。具体支出预算如下:
1.行政运行 100.67万元,其中:基本支出 32.47 万元,项目支出68.20万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
2.一般行政管理事务0万元,全部是项目支出预算。主要用于完成各项工作任务而发生的项目支出。
3.行政单位医疗 8.88 万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
4.事业单位医疗 1.88 万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
5.住房公积金4.44 万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。
律师管理68.20万元;公共法律服务费32.47万元;机关单位基本养老保险缴费支出5.92万元;事业单位职业年金缴费支出2.96万元;事业单位医疗1.58万元;公务员医疗补助0.30万元;住房公积金4.44万元。(按科目进行分析)
(二)政府性基金财政拨款情况。
2022年政府性基金财政拨款支出预算0万元,全部为项目支出预算。具体支出预算如下:
1.征地和拆迁补偿支出0万元,全部是项目支出预算。主要用于……
2.土地开发支出 0万元,全部是项目支出预算。主要用于……
……(按科目进行分析)
(三)国有资本经营预算财政拨款情况。
我公证处2022年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。
三、2022年部门预算安排的“三公”经费预算情况
(一)2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.50 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0 万元,公务接待费支出预算 0.50 万元,公务用车购置及运行费支出预算 0万元。
(二)2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.50 万元,比2021年预算 0.14 万元增加0.36万元,同比增长257.14 %。2022年一般公共预算安排的“三公”经费增加的原因主要是疫情期间餐饮消费水平相对较高。其中:
1.因公出国(境)经费2022年预算 0 万元,同比减少(增加) 0 万元,下降(增长) 0 %。主要用于:……,计划安排 0 人次……,增(减)的主要原因是……
2.公务接待费2022年预算 0.5万元,同比增加0.36万元,增长257.14 %。主要用于:接待上级检查考核餐费,增的主要原因是疫情期间餐饮消费水平相对较高。
3.公务用车购置及运行费2022年预算 0 万元,同比减少(增加) 0 万元,下降(增长) 0 %。其中:
(1)公务用车购置2022年预算 0 万元,同比减少(增加) 0 万元,下降(增长) 0 %。用于……,增(减)的主要原因是……
(2)公务用车运行维护费2022年预算 0 万元,同比减少(增加) 0 万元,下降(增长) 0 %。主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。增(减)的主要原因是……
第四部分:2022年部门预算其他事项说明
一、广西壮族自治区钦州市公证处预算单位的构成
广西壮族自治区钦州市公证处是钦州市司法局二层机构,属非参公事业单位,列2022年财政预算二层单位。
二、广西壮族自治区钦州市公证处机关运行经费预算安排情况
行政运行100.67万元,全部是基本支出和项目支出预算。主要用于我公证处为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
三、政府采购预算安排情况
2022年政府采购预算1万元,同比减少1万元,下降100 %,其中:集中采购 1 万元,占政府采购预算的100 %,同比减少1 万元,1下降100%;分散采购预算 0 万元,占政府采购预算的 0 %,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。
政府采购资金类型:一般公共预算拨款 1 万元,上年结余收入安排0万元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算 1 万元,服务类采购预算0 万元,工程类采购预算 0 万元。
四、国有资产的总体情况
根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定,核定广西壮族自治区钦州市公证处保留的公务用车编制为 0 辆,其中:局本级核定公务车编制 0 辆,实有车辆 0 辆,其中应急机要通信车 0辆(越野车0 辆,小型普通客车 0 辆),老干部工作用车 0辆(小型普通客车 0 辆,大型普通客车 辆),公务用车 0 辆(越野车0 辆,小型普通客车 0 辆);广西壮族自治区钦州市公证处所核定公务车编制 0 辆,实有车辆 0 辆(越野车 0 辆,小型普通客车 0 辆……
根据《钦州市公务用车制度改革领导小组办公室关于市本级保留应急、机要通信用车编制及其资产划转的通知》(钦车改办〔2019〕7号)规定,市本级车辆编制及资产产权划转到市直属机关服务中心,市直属机关服务中心委托相关单位管理使用。我局受委托管理使用的车辆为 0 辆,其中:局本级 0 辆,其中应急机要通信车 0 辆(越野车 0辆,小型普通客车 0 辆),老干部工作用车 0 辆(小型普通客车 0 辆,大型普通客车0 辆),公务用车0 辆(越野车 0 辆,小型普通客车 0 辆);广西壮族自治区钦州市公证处(二层) 0辆,其中应急机要通信车 0辆(越野车 0 辆,小型普通客车 0 辆),老干部工作用车 0 辆(小型普通客车 0辆,大型普通客车 0 辆),公务用车 0 辆(越野车0 辆,小型普通客车0 辆)……
五、部门预算绩效说明
(一)部门整体绩效目标编制情况。2022年我公证处按照财政部门要求编制部门整体绩效目标,涉及预算金额 0万元。
(二)部门预算项目绩效目标编制情况。2022年我公证处预算项目编制绩效目标,涉及预算金额 68.20万元,分别是:公主员及公证工作人员经费,预算金额44.40万元;公证办理业务经费,预算金额17万元;公证业务设备购置糨费,预算金额1万元;公证机构建设规范化经费,预算金额4万元;公证业务培训费,预算金额1.80万元.
附件一:2022年部门预算报表公开
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